廣新控股集團深入學習貫徹習近平總書記關于審計工作的重要指示批示精神,在“放權+兜底+賦能”管理模式中找準審計監督工作定位,全力打造“守底線、防風險、促發展”賦能型內審機制。
近年來,廣新控股集團總部開展各類審計和檢查項目91項,深入推進專業化、體系化、法治化、高效化監管,不斷提升監督效能,促進企業規范治理。
監督底線更加牢固
堅持“逢任必審”,截至目前已對23位領導干部進行經濟責任界定,有效促進領導干部規范經營、履職盡責和擔當作為。落實財務監督,對會計處理不規范行為提出糾正意見,切實提升會計信息質量。牢固樹立合規經營理念,移交違規開展業務造成損失的審計線索,對相關人員落實責任追究。
風險體系更加完備
堅持開展風險管理體系年度審計評價,對出口退稅、逾期債權等風險事件開展專項審計,針對外部審計提出的內控薄弱環節組織內控專項檢查,由點及面、由表及里、由近及遠深挖問題本質,防微杜漸,推動制定新制度37個、修訂完善現有制度190個、優化業務流程41個,持續優化改進集團風控工作。
改革動力更加充沛
堅持“監督也是生產力”,每年開展戰略審計,以戰略實施的效果評價促進企業達成發展目標。從人、財、物出發全面繪制企業審計畫像,為促進企業轉變發展方式,增強核心競爭能力,提高發展質量提供審計支撐。圍繞企業出清和物業資產盤活等改革發展任務開展專項審計,助力集團高質量完成企業出清任務,盤活土地物業資產面積近13萬平方米。
接下來,廣新控股集團將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,按照省委、省政府的部署和省國資委的工作要求,不斷拓展審計廣度深度,推動監督檢查靠前向深,以高水平的審計監督保障集團高質量發展,助力集團全面加快建設世界一流企業。